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银川市西夏区妇联2018年部门预算

发布日期:2018-02-06

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第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分 2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门收支总表 

八、部门收入总表 

九、部门支出总表 

第三部分 2018年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 


第一部分  妇联2018年部门预算——单位概况 

一、主要职能 

(一)根据党的中心任务,组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。 

(二)负责西夏区妇女儿童工作委员会日常工作;制定妇女儿童发展纲要实施方案和发展规划,并组织实施;研究妇女儿童的情况、问题,及时向党委、政府反映并提出建议。 

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,开展妇女思想政治工作;教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神,团结动员妇女投身社会主义经济建设和社会发展事业。 

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;贯彻有关妇女儿童的法律法规,参与有关规定的制定,维护妇女儿童的合法权益。 

(五)培养推荐妇女人才,开展妇女干部培训和妇女职业技术培训,培树妇女创业就业典型,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。 

(六)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 

(七)负责组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手(集体)活动;指导和推动农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动、城乡家庭文化建设等活动及适合儿童特点的各项活动。 

(八)在妇女中宣传艾滋病预防知识,增强妇女的自我保护和防范能力。 

(九)受理妇女群众的来信来访,协调相关部门,依法维护妇女合法权益,未妇女排忧解难。 

(十)承担西夏区党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成 

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,妇联部门预算包括:妇联本级预算。 


第二部分 2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门收支总表 

八、部门收入总表 

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)


第三部分  妇联2018年部门预算——部门预算情况说明 

一、关于妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

妇联2018年财政拨款收支总预算56.46万元。收入预算包括:一般公共预算拨款56.46 万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:一般公共服务支出 47.72万元、社会保障和就业支出 4.38万元、住房保障支出2.07万元、医疗卫生和计划生育支出2.29万元。

二、关于妇联2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

妇联2018年一般公共预算拨款基本支出32.77 万元,比2017年执行数据减少5.59万元,下降11.71%。其中:

人员经费31.72万元,主要包括:基本工资6.88万元、津贴补贴7.95万元、奖金3.57万元、社会保障缴费6.48万元、其他工资福利支出4.51万元、医疗费0.18万元、住房公积金2.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

公用经费1.05万元,主要包括:办公费0.10万元、印刷费0.10万元、手续费0.10万元、邮电费0.10万元、差旅费0.10万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.10万元、劳务费0.10万元、工会经费0.15万元、其他商品和服务支出0.10万元。

(二)项目支出情况说明。

妇联2018年一般公共预算拨款项目支出23.69万元,其中:

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算23.69万元,2017年执行数据增加3.69万元,增长15.58%。主要用于2018年度全年妇女儿童事业类活动。

三、关于妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是2017年无“三公”经费;公务用车购置费增加0万元,主要原因是2017年无“三公”经费;公务用车运行费增加0万元,主要原因是2017年无“三公”经费;公务接待费增加0万元,主要原因是2017年无“三公”经费。

四、关于妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

妇联2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

妇联2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,2017年执行数据增加0万元,增长0 %。

五、关于妇联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算56.46万元,支出总预算56.46万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入56.46万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出32.77万元,占58.04 %;项目支出 23.69万元,占41.96%;事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,妇联本级机关运行经费财政拨款预算0.9万元,比2017年预算增加0.45万元,增长50 %。

西夏区妇联为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2018年,妇联政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0 万元;办公家具价值0.85万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.85万元;其他资产价值0 万元。

所属单位房屋0 平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0 万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年妇联无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分  妇联2018年部门预算——名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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