首页>政府信息公开>其他区直部门>西夏区委网信办>部门决算

中国共产党银川市西夏区委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年部门决算

发布日期:2020-09-16

【打印正文】

字号: [小][大]

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  网信办单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、自治区、银川市关于网络信息和网络安全管理的方针、政策和法规;负责西夏区域内的网络信息和网络安全管理工作。

2、负责办理西夏区党委及政府网络等方面的提案、议案、建议、意见。

3、完成西夏区委、政府、编委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入网信办部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。


第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计453724.3元,支出总计453724.3元。与上年相比,收、支总计各增加0元,增长0%,主要原因是本单位是2019年新成立的单位,无上年数。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计453724.3元,其中:财政拨款收入452974.3元,占99.83%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入750元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计453724.3元,其中:基本支出453724.3元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计452974.3元,支出总计452974.3元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0元,增长0%,主要原因是本单位是2019年新成立的单位,无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出452974.3元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0元,下降0%,主要原因是本单位是2019年新成立的单位,无上年数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出452974.3元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出410832.71元,占90.7%;社会保障和就业(类)支出17171.35元,占3.79%;卫生健康(类)支出13620.24元,占3.01%;住房保障(类)支出11350元,占2.5%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452974.3元,支出决算为452974.3元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为410832.71元,支出决算为410832.71元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:无。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16241.7元,支出决算为16241.7元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:无。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为929.65元,支出决算为929.65元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:无。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11220.24元,支出决算为11220.24元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:无。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2400元,支出决算为2400元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:无。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11350元,支出决算为11350元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出452974.3元,其中:人员经费246097.59元,公用经费206876.71元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出246097.59元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位是2019年新成立的单位,年中按人数拨付经费;较上年决算数增加0元,增长0%。

2.商品和服务支出60958.71元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位是2019年新成立的单位,年中拨付了工作经费,主要用于办公及购买办公设备;较上年决算数增加0元,增长0%。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位是2019年新成立的单位,人员都是从各部门调入;较上年决算数增加0元,增长0%。

4.其他资本性支出145918元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位是2019年新成立的单位,年中拨付了工作经费,主要用于购买办公设备;较上年决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位是2019年新成立的单位,无上年数,而且本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为200000元,支出决算为200000元,完成年初预算的100%;比上年增加0元,增长0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算145918元,支出决算总额145918元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算145918元,支出决算总额145918元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本单位2019年无项目,所以也没有项目绩效评价。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫 手机浏览