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西夏区审计局三个维度推动审计整改质效提升

发布日期:2024-04-25

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西夏区审计局以规范审计问题整改台账管理为契机,不断强化部门协作,集中发力督促整改,有力推动整改管理工作精细化、规范化,进一步提升整改工作成效。

强化部门协作,不断提升监督合力。加强审计与纪检监察、巡察、组织人事、财政等部门的沟通协作,将审计整改落实与党管干部、纪律检查、追责问责、效能考核紧密结合,加强审计成果共享和信息共通,深入推进审计成果转化和运用,进一步深化审计监督与各类监督贯通协同工作机制,着力构建完善审计整改总体格局,实现审计成果高效运用,凝聚强大监督合力,以高质量审计整改维护审计权威。

细化台账管理,不断增强整改成效。在健全完善审计问题整改台账的基础上,进一步深化台账运用,严格围绕问题描述、责任单位、整改时限、整改成效等方面要素,今年以来共向整改责任单位出具《整改督办函》20余份,按照问题整改推进实际提出阶段性应予推进事项和建章立制方面的意见建议,强化被审计单位整改主体责任落实,切实按照既定时间表、路线图有力有序抓好问题整改。按照审计报告及整改报告做好数据归集,全程“入账”,定期分析汇报,及时总结得失,抓实日常整改动态管理。

发力督促整改,保障审计整改质量。处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,增强审计整改工作的前瞻性和针对性。全面树立“研究型审计”理念,在立项、实施、报告等环节提前介入,对审计整改处理作预先研究。常态长效跟踪指导,以审计整改“回头看”推动举一反三、源头治理,形成全链条监督闭环管理,切实实现审计成果向基层治理效能的有效转化。

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